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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000874
Monto de la Factura
₲ 1.385.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142086
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.613

Retención DNCP
₲ 4.887
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199770
Monto Contrato
₲ 33.090.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.720.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.720.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)