Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001096
Monto de la Factura
₲ 2.784.500
Nro. Solicitud de Transferencia
196191
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.620.340
Retención DNCP
₲ 9.822
Retención IVA
₲ 75.941
Retención Renta
₲ 75.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199770
Monto Contrato
₲ 33.090.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.720.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.720.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)