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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001539
Monto de la Factura
₲ 9.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159955
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.112.143

Retención DNCP
₲ 34.155
Retención IVA
₲ 264.082
Retención Renta
₲ 264.082
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199770
Monto Contrato
₲ 33.090.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.720.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.720.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)