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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 9.182.900
Nro. Solicitud de Transferencia
122951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.735.921

Retención DNCP
₲ 33.772
Retención IVA
₲ 143.642
Retención Renta
₲ 261.123
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199771
Monto Contrato
₲ 231.865.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.627.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.627.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)