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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000042
Monto de la Factura
₲ 158.332.908
Nro. Solicitud de Transferencia
30339
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.571.717

Retención DNCP
₲ 564.241
Retención IVA
₲ 4.318.170
Retención Renta
₲ 2.878.780
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA CASILDA BENITEZ GONZALEZ
RUC
332933-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-104004
Monto Contrato
₲ 158.332.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.571.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.571.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL CENTRO DE CAPACITACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica