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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 95.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105066
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.237.196

Retención DNCP
₲ 341.895
Retención IVA
₲ 2.616.545
Retención Renta
₲ 1.744.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOEL YGNACIO MENDEZ ACUÑA
RUC
2348828-0
Número de Contrato
LCO 07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28008-15-111233
Monto Contrato
₲ 362.891.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.165.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.103.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297369
Nombre de la Licitación
Ampliación y Fachada - Salón Auditorio Filial Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu