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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 135.962.246
Nro. Solicitud de Transferencia
59173
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.297.624

Retención DNCP
₲ 484.520
Retención IVA
₲ 3.708.061
Retención Renta
₲ 2.472.041
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
B.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80059094-5
Número de Contrato
L.C.O. 01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28008-15-105707
Monto Contrato
₲ 453.207.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.992.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.992.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287351
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA INFORMÁTICA - PLANTA ALTA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu