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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002522
Monto de la Factura
₲ 128.139.325
Nro. Solicitud de Transferencia
35268
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.797.964

Retención DNCP
₲ 497.181
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.844.180
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
96/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-167916
Monto Contrato
₲ 213.266.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.041.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.041.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria