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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 5.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.482.017

Retención DNCP
₲ 20.529
Retención IVA
₲ 158.727
Retención Renta
₲ 158.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
023/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161124
Monto Contrato
₲ 40.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.133.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.133.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Educativos e Informáticos para el ISA y para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura