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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 40.790.750
Nro. Solicitud de Transferencia
60624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.790.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28005-10-5134
Monto Contrato
₲ 149.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.754.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.754.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188706
Nombre de la Licitación
Remodelacion Bloque "D"-Salon Multiuso-Campus universitario
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado