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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038896
Monto de la Factura
₲ 2.540.550
Nro. Solicitud de Transferencia
33920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.393.013

Retención DNCP
₲ 8.961
Retención IVA
₲ 69.288
Retención Renta
₲ 69.288
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169312
Monto Contrato
₲ 31.411.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.636.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.636.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5