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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 41.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58698
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.137.078

Retención DNCP
₲ 146.558
Retención IVA
₲ 1.133.182
Retención Renta
₲ 1.133.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-177638
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.909.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.909.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial