Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 777.900
Nro. Solicitud de Transferencia
164263
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.726
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 21.215
Retención Renta
₲ 21.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-190863
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.683.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.744.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380226
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCION DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios