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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 8.935.345
Nro. Solicitud de Transferencia
69475
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.416.446

Retención DNCP
₲ 31.517
Retención IVA
₲ 243.691
Retención Renta
₲ 243.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-190863
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.683.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.744.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380226
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCION DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios