Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 11.484.750
Nro. Solicitud de Transferencia
85119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.817.800
Retención DNCP
₲ 40.510
Retención IVA
₲ 313.220
Retención Renta
₲ 313.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-190863
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.683.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.744.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380226
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCION DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios