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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 8.879.280
Nro. Solicitud de Transferencia
144898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.363.636

Retención DNCP
₲ 31.320
Retención IVA
₲ 242.162
Retención Renta
₲ 242.162
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-190863
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.683.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.744.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380226
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCION DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios