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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002100
Monto de la Factura
₲ 2.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208107
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.757

Retención DNCP
₲ 7.425
Retención IVA
₲ 57.409
Retención Renta
₲ 57.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216197
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.958.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.958.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407939
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo