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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000477
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.016.000

Retención DNCP
₲ 307.200
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 3.200.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
36_2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-220661
Monto Contrato
₲ 448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.792.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.792.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407550
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 44/2022 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA LA SND Y EL CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes