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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000109
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654

Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DSP S.R.L.
RUC
80033881-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-106385
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.209.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.209.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados