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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000079
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636

Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DSP S.R.L.
RUC
80033881-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-106385
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.209.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.209.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados