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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0002711
Monto de la Factura
₲ 25.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132495
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.440.233

Retención DNCP
₲ 91.585
Retención IVA
₲ 700.909
Retención Renta
₲ 467.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-106339
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.275.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.275.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados