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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0002522
Monto de la Factura
₲ 19.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.972.087

Retención DNCP
₲ 71.095
Retención IVA
₲ 544.091
Retención Renta
₲ 362.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-106339
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.275.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.275.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados