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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043232
Monto de la Factura
₲ 3.315.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.122.959

Retención DNCP
₲ 11.695
Retención IVA
₲ 90.423
Retención Renta
₲ 90.423
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151895
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.353.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.353.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320815
Nombre de la Licitación
LCO 19 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia