Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 25.619.979
Nro. Solicitud de Transferencia
104391
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.619.979
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-32867
Monto Contrato
₲ 307.439.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.308.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.308.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico