Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0163305
Monto de la Factura
₲ 33.557.180
Nro. Solicitud de Transferencia
61942
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.557.180

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24925
Monto Contrato
₲ 182.623.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.417.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.417.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207416
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional