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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 60.398
Nro. Solicitud de Transferencia
106867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.438

Retención DNCP
₲ 215
Retención IVA
₲ 1.647
Retención Renta
₲ 1.098
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28003-14-103053
Monto Contrato
₲ 351.434.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.396.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.207.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283546
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA MAGNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado