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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003826
Monto de la Factura
₲ 7.079.640
Nro. Solicitud de Transferencia
129240
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.662.264

Retención DNCP
₲ 24.972
Retención IVA
₲ 193.081
Retención Renta
₲ 193.081
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216359
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.374.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.374.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411396
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14/2022 LCO - SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas