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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003641
Monto de la Factura
₲ 25.874.100
Nro. Solicitud de Transferencia
22676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.348.705

Retención DNCP
₲ 91.265
Retención IVA
₲ 705.657
Retención Renta
₲ 705.657
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216359
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.374.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.374.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411396
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14/2022 LCO - SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas