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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 38.623.842
Nro. Solicitud de Transferencia
60625
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.380.849

Retención DNCP
₲ 136.237
Retención IVA
₲ 1.053.378
Retención Renta
₲ 1.053.378
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199199
Monto Contrato
₲ 95.557.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.007.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.007.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383042
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS Y ELEVAPAR PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020 - 2021 - AD REFERENDUM AMPLIACION CESION DE CREDITO SIME N° 31693
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas