Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026668
Monto de la Factura
₲ 12.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.414.981
Retención DNCP
₲ 48.470
Retención IVA
₲ 148.253
Retención Renta
₲ 247.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23017-16-119576
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.233.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.233.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania