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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001716
Monto de la Factura
₲ 953.810
Nro. Solicitud de Transferencia
93132
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.810

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-35548
Monto Contrato
₲ 953.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 907.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia