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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190883
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.283

Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 343.637
Retención Renta
₲ 343.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADRIANA MARIA ESCAURIZA ORTIZ
RUC
1244368-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-167649
Monto Contrato
₲ 183.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.796.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.796.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342752
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia