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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0016836
Monto de la Factura
₲ 13.733.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190918
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.935.487

Retención DNCP
₲ 48.440
Retención IVA
₲ 374.537
Retención Renta
₲ 374.536
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-167655
Monto Contrato
₲ 32.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.871.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.871.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342752
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia