Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 29.844.050
Nro. Solicitud de Transferencia
73008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.100.962
Retención DNCP
₲ 105.507
Retención IVA
₲ 795.426
Retención Renta
₲ 815.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213541
Monto Contrato
₲ 144.743.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.879.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.879.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5