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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000400
Monto de la Factura
₲ 98.461.627
Nro. Solicitud de Transferencia
162808
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.766.236

Retención DNCP
₲ 343.721
Retención IVA
₲ 2.685.317
Retención Renta
₲ 3.580.423
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239576
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.934.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.934.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo