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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0079323
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68933
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273

Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127197
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.830.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.830.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional