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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 26.681.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.373.716

Retención DNCP
₲ 95.084
Retención IVA
₲ 727.680
Retención Renta
₲ 485.120
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
71/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81716
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.215.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.215.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262604
Nombre de la Licitación
LCO 12/2013 - Adquisición de compresores de vacío medicinal.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional