Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 6.955.510
Nro. Solicitud de Transferencia
16880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.955.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75495
Monto Contrato
₲ 433.456.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.486.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.486.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)