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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001698
Monto de la Factura
₲ 1.194.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139976
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.194.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79440
Monto Contrato
₲ 88.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.872.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.872.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261953
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma