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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 8.818.927
Nro. Solicitud de Transferencia
66399
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.219.241

Retención DNCP
₲ 30.786
Retención IVA
₲ 240.516
Retención Renta
₲ 320.688
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231431
Monto Contrato
₲ 326.394.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.497.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.448.591

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE DIALISIS MARCA FRESENIUS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA ADULTO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas