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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 11.935.350
Nro. Solicitud de Transferencia
17054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.935.350

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17950
Monto Contrato
₲ 170.164.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.823.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.823.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205163
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ACADEMIA DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional