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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 2.152.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82404
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.152.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAFARISPORT SRL
RUC
80025224-1
Número de Contrato
111601500
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-11192
Monto Contrato
₲ 111.601.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.130.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.130.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190036
Nombre de la Licitación
Proyectiles y Materiales de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional