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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026308
Monto de la Factura
₲ 8.367.250
Nro. Solicitud de Transferencia
57732
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.367.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-7062
Monto Contrato
₲ 24.094.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.531.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.531.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188411
Nombre de la Licitación
Impresión Formularios, tarjetas,sobres,materiales didacticos y otros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional