Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027218
Monto de la Factura
₲ 4.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-7062
Monto Contrato
₲ 24.094.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.531.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.531.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188411
Nombre de la Licitación
Impresión Formularios, tarjetas,sobres,materiales didacticos y otros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional