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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 12.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55875
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.331.385

Retención DNCP
₲ 42.433
Retención IVA
₲ 328.091
Retención Renta
₲ 328.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
74/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-190538
Monto Contrato
₲ 473.144.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.667.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.667.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377819
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE HEMODIALISIS Y DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA ADULTO Y PEDIATRICO-2020-2021- HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas