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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 135.527.837
Nro. Solicitud de Transferencia
196142
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.657.365

Retención DNCP
₲ 478.044
Retención IVA
₲ 3.696.214
Retención Renta
₲ 3.696.214
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-175042
Monto Contrato
₲ 524.332.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.882.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.882.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355353
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL LOCAL DE LA MORGUE JUDICIAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico