Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23017-15-108871
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.250.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.250.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania