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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007327
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143846
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.689

Retención DNCP
₲ 6.129
Retención IVA
₲ 46.909
Retención Renta
₲ 31.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-103795
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.709.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.709.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283928
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas