Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0326126
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119800
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-105578
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.235.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.235.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287999
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios