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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035608
Monto de la Factura
₲ 12.371.400
Nro. Solicitud de Transferencia
82882
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.371.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-25076
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.741.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.741.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados